Постановление Администрации г. Ижевска от 01.10.2014 N 1085 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2014 г. № 1085
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 24.02.2015 № 144/1,
от 24.11.2015 № 493)
В целях реализации Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", постановлением Администрации города Ижевска от 27.12.2013 № 1648 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ", постановлением Администрации города Ижевска от 30.12.2013 № 1651 "Об утверждении Перечня муниципальных программ", руководствуясь Уставом города Ижевска, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы" (прилагается).
2. Контроль за реализацией мероприятий возложить на руководителей Администрации города в соответствии с обязанностями и полномочиями, установленными распоряжением Администрации города Ижевска от 09.01.2014 № 1 "О распределении обязанностей и наделении полномочиями руководителей Администрации города".
Глава Администрации г. Ижевска
Д.В.АГАШИН
Утверждена
постановлением
Администрации города Ижевска
от 1 октября 2014 г. № 1085
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 24.02.2015 № 144/1,
от 24.11.2015 № 493)
Паспорт муниципальной программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
на 2014 - 2020 годы"
Наименование муниципальной программы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы (далее - муниципальная программа)
Подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере;
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры;
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Ответственный исполнитель
Администрация города Ижевска (координатор - Управление экономики и развития города)
Соисполнители
Управление образования Администрации г. Ижевска,
Управление дошкольного образования и воспитания Администрации г. Ижевска,
Управление по культуре и туризму Администрации г. Ижевска,
Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска,
Управление по делам молодежи Администрации г. Ижевска,
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска,
Управление имущественных отношений Администрации г. Ижевска,
Управление благоустройства и транспорта Администрации г. Ижевска,
Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Ижевска
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.02.2015 № 144/1)
Цели
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании "Город Ижевск"
Задачи
Повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы,
повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры,
повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Целевые показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Сроки реализации
2014 - 2020 годы
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 63210,69 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 52628,69 тыс. рублей (с учетом субсидии из бюджета Удмуртской Республики в размере 13000,00 тыс. рублей и средств, направляемых на мероприятия по энергосбережению, проводимые внутри отрасли),
2015 год - 10258,00 тыс. рублей (с учетом субсидии из бюджета Удмуртской Республики в размере 8848,00 тыс. рублей),
2016 год - 162,00 тыс. рублей,
2017 год - 162,00 тыс. рублей.
Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Удмуртской Республики, ориентировочно составит 100000,00 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 20000,00 тыс. рублей,
2017 год - 20000,00 тыс. рублей,
2018 год - 20000,00 тыс. рублей,
2019 год - 20000,00 тыс. рублей,
2020 год - 20000,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников ориентировочно составит 1342948,49 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.11.2015 № 493)
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов;
повышение надежности и качества энергосбережения объектов, улучшение санитарно-гигиенических, а также социальных условий в муниципальных учреждениях города;
достижение 100-процентного учета потребляемых энергоресурсов;
снижение износа пассажирского транспорта общего пользования и повышение сроков его эксплуатации.
Для количественной оценки результатов предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации подпрограммы
1. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в социальной сфере"
Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в социальной сфере"
Наименование подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере" (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель
Администрация города Ижевска (координатор - Управление экономики и развития города)
Соисполнители
Управление образования,
Управление дошкольного образования и воспитания,
Управление по культуре и туризму,
Управление по физической культуре и спорту,
Управление по делам молодежи
Цели
Повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы
Задачи
Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР в течение 5 лет не менее чем на 15% от фактически потребленного объема ТЭР в 2009 году по каждому из ресурсов;
повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
внедрение энергосберегающего оборудования и технологий;
системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Целевые показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Сроки реализации
2014 - 2020 годы
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 41162,69 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 39628,69 тыс. рублей (с учетом средств, направляемых на мероприятия по энергосбережению, проводимые внутри отрасли),
2015 год - 1210,00 тыс. рублей,
2016 год - 162,00 тыс. рублей,
2017 год - 162,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников ориентировочно составит 58722,57 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.11.2015 № 493)
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации
Сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск";
сокращение бюджетных расходов на подготовку систем теплоснабжения муниципальных учреждений к отопительному периоду;
повышение надежности и качества энергосбережения объектов, улучшение санитарно-гигиенических, а также социальных условий в муниципальных учреждениях города
1.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках
которой реализуется подпрограмма, в том числе основные
проблемы в этой сфере и прогноз ее развития
По данным на 01.01.2014, на территории муниципального образования "Город Ижевск" функционируют 427 учреждений, в том числе 399 муниципальных учреждений социальной сферы: 206 дошкольных образовательных учреждений, 4 образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 97 образовательных учреждений, 29 учреждений дополнительного образования детей, 20 детско-юношеских спортивных школ, 13 детских школ искусств, 8 учреждений культуры, 1 централизованная библиотечная система, 21 административное учреждение.
Таблица 1
Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов
муниципальными учреждениями социальной сферы в натуральном
выражении в 2013 году
Структурное подразделение Администрации г. Ижевска
Объемы потребления энергоресурсов
Электрическая энергия, тыс. кВт.ч
Тепловая энергия, Гкал
Вода холодная, м3
Вода горячая, м3
Газ, м3
Всего, т у.т.
Управление образования
16028,3
103006,3
381691,0
175453,8
101980,0
23043,6
Управление дошкольного образования и воспитания
14328,5
90864,4
644334,4
231416,8
0,0
20285,4
Управление по культуре и туризму
792,2
5859,9
11549,7
1770,0
37480,0
1308,5
Управление по делам молодежи
293,4
2202,9
4435,5
1451,8
0,0
474,3
Управление по физической культуре и спорту
833,1
3514,9
17514,4
19954,0
0,0
875,3
По данным на 01.01.2014, оснащенность приборами учета ТЭР учреждений социальной сферы составила:
Управление дошкольного образования и воспитания - 86,9%;
Управление по культуре и туризму - 100,0%;
Управление по делам молодежи - 100,0%;
Управление по физической культуре и спорту - 99,3%;
Управление образования - 93,6%.
Таблица 2
Сведения об оснащенности приборами учета ТЭР
на 01.01.2014 учреждений социальной сферы
Наименование
Общее потребное количество приборов учета
Установлено
Необходимо установить
всего
в т.ч. требуют замены или не введены в эксплуатацию
Управление дошкольного образования и воспитания
1088
946
13
142
Управление по культуре и туризму
178
178
12
0
Управление по делам молодежи
221
221
4
0
Управление по физической культуре и спорту
146
145
16
1
Управление образования
699
654
18
45
Итого
2332
2144
63
188
% оснащенности
92,0%
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ муниципальные учреждения до 31 декабря 2012 года должны были провести первое энергетическое обследование, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.
Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования "Город Ижевск", в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, составляет на 01.01.2014:
Управление по физической культуре и спорту - 100%;
Управление дошкольного образования и воспитания - 99%;
Управление по делам молодежи - 86%;
Управление образования - 81%;
Управление по культуре и туризму - 75%.
Начиная с 1 января 2010 года муниципальные учреждения обязаны обеспечить ежегодное снижение объема потребленных энергетических ресурсов не менее чем на три процента или на пятнадцать процентов в течение пяти лет.
В результате проведения энергосберегающих мероприятий в 2010 - 2013 годах в муниципальных учреждениях социальной сферы снижение потребления ТЭР в натуральном выражении составило:
воды - более чем на 16%,
электрической энергии - около 6%,
тепловой энергии - около 15%.
По состоянию на 01.01.2014 6 учреждений заключили энергосервисные договоры (контракты), направленные на снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.
Основной целевой показатель, характеризующий энергетическую эффективность объектов социальной сферы, - удельный расход энергоресурсов - имеет тенденцию к снижению относительно базового периода (2009 год), что является следствием реализации в период с 2010 по 2013 годы долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года".
Таблица 3
Удельные расходы энергоресурсов объектов
социальной сферы <*>
--------------------------------
<*> Данные приведены без учета муниципальных учреждений социального обслуживания населения в связи с передачей с 01.01.2014 в республиканскую собственность.
№ п/п
Вид энергоресурса
Удельный расход энергоресурсов
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
1
Электроэнергия, кВт.ч/м2
34,219
33,335
32,232
33,581
33,586
2
Тепловая энергия, Гкал/м2
0,238
0,242
0,236
0,227
0,214
3
Вода, м3/чел.
17,961
17,328
16,446
16,373
17,170
При имеющемся положительном результате реализации долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Ижевск" на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года" потенциал сбережения энергоресурсов в социальной сфере все еще остается на достаточно высоком уровне.
Вместе с тем основной проблемой в сфере повышения энергетической эффективности остается недостаточность финансовых ресурсов на реализацию запланированных мероприятий. Так, например, вступление с 01.09.2013 в действие Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существенно изменило источники финансового обеспечения деятельности дошкольных учреждений. В частности, указанным Законом запрещено направлять на содержание зданий и сооружений средства взимаемой с родителей платы за присмотр и уход в муниципальных дошкольных учреждениях. Таким образом, увеличивается бюджетная доля ресурсного обеспечения мероприятий настоящей подпрограммы.
1.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического
развития муниципального образования "Город Ижевск" в сфере
реализации подпрограммы
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с государственной программой Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)", в том числе:
снижение к 2020 году энергоемкости муниципального продукта не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года;
обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.
Основной целью реализации настоящей подпрограммы является повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи настоящей подпрограммы:
обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР в течение 5 лет не менее чем на 15% от фактически потребленного объема ТЭР в 2009 году по каждому из ресурсов;
повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
внедрение энергосберегающего оборудования и технологий;
системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
1.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие
достижение поставленных целей и задач, обоснование
их состава и значений
Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) настоящей подпрограммы, характеризующих достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
1.4. Сроки реализации подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы осуществляется с 2014 по 2020 годы.
1.5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей
и задач в сфере реализации подпрограммы
Приоритетными мероприятиями настоящей подпрограммы определены:
- проведение энергетических обследований муниципальных учреждений;
- установка (замена) приборов учета в учреждениях;
- реализация мероприятий энергетических паспортов учреждений по результатам проведенных энергетических обследований (модернизация системы освещения, реконструкция и замена оконных и дверных блоков, утепление и ремонт ограждающих конструкций зданий, тепловая изоляция трубопроводов и разводящих трубопроводов системы отопления, автоматизация потребления тепловой энергии, реализация дополнительных организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и др.).
Кроме того, планируется продолжить работу по заключению энергосервисных договоров (контрактов), направленных на снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.
Перечень основных мероприятий настоящей подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, срока выполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к муниципальной программе.
Организуют и координируют реализацию основных мероприятий настоящей подпрограммы Заместитель Главы Администрации города по социальной политике и Заместитель Главы Администрации города по экономическому и инвестиционному развитию города в соответствии с обязанностями и полномочиями, установленными распоряжением Администрации города Ижевска от 09.01.2014 № 1 "О распределении обязанностей и наделении полномочиями руководителей Администрации города".
(абзац введен постановлением Администрации г. Ижевска от 24.02.2015 № 144/1)
1.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
осуществляемых в рамках подпрограммы
Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями в рамках настоящей подпрограммы не предусматривается.
1.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение настоящей подпрограммы предусматривает привлечение средств бюджета Удмуртской Республики и средств из иных источников в соответствии с действующим законодательством.
Размер предоставляемых субсидий из бюджета Удмуртской Республики определяется ежегодно согласно требованиям постановления Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2011 № 391 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Абзац исключен. - Постановление Администрации г. Ижевска от 24.02.2015 № 144/1.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников ориентировочно составит 58722,57 тыс. рублей.
(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 24.02.2015 № 144/1, от 24.11.2015 № 493)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" представлено в приложении 3 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации настоящей подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.
1.8. Анализ рисков и меры управления рисками
В рамках реализации настоящей подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач настоящей подпрограммы:
недостаточный уровень финансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" относительно запланированного в настоящей подпрограмме;
сокращение объемов софинансирования за счет средств бюджета Удмуртской Республики из-за невыполнения условий Положения о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2011 № 391;
потери бюджетных средств из-за нецелевого и неэффективного использования.
Последствиями развития вышеуказанных рисков могут быть:
изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий настоящей подпрограммы;
невыполнение целевых показателей (индикаторов) настоящей подпрограммы.
Для управления рисками проводится мониторинг реализации мероприятий настоящей подпрограммы, программные мероприятия и значения целевых показателей (индикаторов) ежегодно корректируются с учетом финансирования, предусмотренного решением о бюджете муниципального образования "Город Ижевск", формируется ежегодный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков их выполнения, ожидаемых результатов.
1.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка
планируемой эффективности ее реализации
Выполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит получить результаты в социальной сфере:
сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск";
сокращение бюджетных расходов на подготовку систем теплоснабжения муниципальных учреждений к отопительному периоду;
повышение надежности и качества энергосбережения объектов, улучшение санитарно-гигиенических, а также социальных условий в муниципальных учреждениях города.
Эффективность реализации настоящей подпрограммы будет ежегодно оцениваться в соответствии с порядком, установленным Администрацией города Ижевска.
2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах
коммунальной инфраструктуры"
Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в жилищном фонде
и в системах коммунальной инфраструктуры"
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска
Соисполнители
МКУ г. Ижевска "Служба технологического обеспечения ЖКХ";
Управление имущественных отношений;
ООО "Удмуртские коммунальные системы";
открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 5";
МУП г. Ижевска "Ижводоканал";
товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы,
управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, собственники помещений в многоквартирном доме,
Главное управление архитектуры и градостроительства
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.02.2015 № 144/1)
Цели
Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры города Ижевска
Задачи
Обеспечение перехода жилищно-коммунального хозяйства на энергосберегающий путь развития;
повышение за счет роста энергоэффективности надежности энергообеспечения жилищно-коммунального комплекса и улучшение на этой основе социально-бытовых условий населения;
улучшение экологической ситуации;
привлечение частных инвестиций для внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;
снижение сверхнормативных и непроизводственных затрат при производстве и потреблении коммунальных услуг
Целевые показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Сроки реализации
2014 - 2020 годы
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 10798,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 6000,00 тыс. рублей (субсидия из бюджета Удмуртской Республики),
2015 год - 4798,00 тыс. рублей (с учетом субсидии из бюджета Удмуртской Республики в размере 4598,00 тыс. рублей).
Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы, ориентировочно составит 1057475,92 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.11.2015 № 493)
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации
Конечным результатом реализации подпрограммы являются:
- сокращение потребления и экономия энергоресурсов;
- снижение непроизводительных потерь энергоресурсов;
- улучшение качества питьевой воды;
- 100-процентный учет потребляемых энергоресурсов
2.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках
которой реализуется подпрограмма, в том числе основные
проблемы в этой сфере и прогноз ее развития
Проблема качественного обеспечения граждан города Ижевска теплом, горячей и холодной водой стала одной из главных и определяющих, без решения которой невозможно сохранить здоровье населения, улучшить условия деятельности и решить многие социальные проблемы, связанные с повышением уровня жизни людей.
В системе водоотведения города также сложилась неблагоприятная обстановка на всех стадиях технологического процесса - транспортировки и очистки сточных вод, утилизации осадков городских очистных сооружений канализации.
В связи с введением в действие с 1 января 2005 года Жилищного кодекса Российской Федерации и переходом жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры в управление частными компаниями возросла заинтересованность в коммерческих взаиморасчетах за потребленные энергоресурсы на основании показаний приборов учета, экономии энергоресурсов, проведении мероприятий по снижению потерь энергоресурсов через ограждающие конструкции зданий.
Теплоснабжение
Система централизованного теплоснабжения г. Ижевска образована на базе активов ОАО "ТГК-5": Ижевские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, магистральные тепловые сети. ООО "Удмуртские коммунальные системы", входящее в контур управления филиала ОАО "ТГК-5" "Удмуртский", по договору аренды эксплуатирует магистральные тепловые сети, а также квартальные тепловые сети и ЦТП, арендуемые у Администрации г. Ижевска. Заречная часть города в зимний период обеспечивается теплом 2 котельными ОАО "ИжмашЭнергоСервис", летом - от Ижевской ТЭЦ-1. На централизованную систему работают также 3 крупных ведомственных котельных: ОАО "Ижметмаш" (бывшая котельная "Буммаш"), ОАО "ИМЗ", ООО "Автокотельная" (бывшая "Ижавто").
Кроме того, в городе имеется ряд промышленных котельных, являющихся источником теплоснабжения не только собственной промплощадки, но и прилегающих к ним жилых домов.
Всю тепловую энергию, поставляемую в ЖКХ, теплоисточники продают ООО "УКС" для транспортировки и реализации потребителям по единым тарифам.
Транспортировка тепловой энергии от теплоисточников в зоне централизованного теплоснабжения г. Ижевска по системе магистральных и распределительных (внутриквартальных) сетей с головными участками:
- от ТЭЦ-1 - 2Ду 800 мм и 2Ду 500 мм;
- от ТЭЦ-2 - 2Ду 1200 мм и 2Ду 1000 мм, промвывод - 2Ду 1000 мм;
- от котельной ОАО "Ижметмаш" - 2Ду 700 мм;
- от котельной ФГУП "Механический завод" - 2Ду 600 мм;
- от котельной ОАО "ИжАвто" - 2Ду 600 мм.
Каждый из источников работает автономно на свой район, но сети от разных источников и отдельные магистрали соединены резервными перемычками, позволяющими при необходимости изменять зоны теплоснабжения. Водяные тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении и учитывают расход теплоносителя одновременно на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Для сокращения тепловых и электрических потерь необходимо выполнить модернизацию внутриквартальных сетей с применением предизолированных труб на сетях отопления и неметаллических труб на сетях горячего водоснабжения (стеклобазальтопластиковых, хризотил-асбестовых, полипропиленовых); модернизировать существующее устаревшее оборудование ЦТП, БГВС с заменой насосного оборудования на современное (WILO, Grundfos) и установкой частотных преобразователей для уменьшения потребления электроэнергии; оснащение телемеханикой и охранной сигнализацией в целях обеспечения контроля, управления и автоматизации процессами.
Водоснабжение, водоотведение
По состоянию на 01.01.2014 протяженность водопроводной сети г. Ижевска составляет 1429,44 км, в т.ч. на балансе МУП г. Ижевска "Ижводоканал" - 969,85 км, из них со сверхнормативным сроком службы 530,9 км (69%).
Большинство трубопроводов находится в эксплуатации с 50 - 60-х годов. Кроме того, недостаточное техническое обслуживание и низкий объем выполняемых ремонтных работ балансодержателями сетей и сооружений других ведомств, незащищенность металлических трубопроводов от блуждающих токов, низкая оснащенность оборудования насосных станций частотными регуляторами и т.д. привели к большому физическому износу сетей и к высокой аварийности, и, в результате, к вторичному загрязнению подаваемой в город питьевой воды и увеличению ее непроизводственных потерь.
Проблемы обеспечения населения г. Ижевска питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стали в настоящее время определяющими, без решения которых невозможно сохранение здоровья населения, улучшение условий деятельности, решение многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей, в т.ч. развитие жилищного строительства. Новые мощности очистных сооружений водопровода не вводились более трех десятков лет; не проводилась и их комплексная реконструкция. До настоящего времени эксплуатируются очистные сооружения 1932 года строительства. Кроме того, за последние годы заметно ухудшилось качество воды поверхностных источников питьевого водоснабжения. Барьерные функции очистных сооружений исчерпаны, т.к. при проектировании они конструктивно не были рассчитаны на очистку исходной воды такого качества. На действующих сооружениях необходимо строительство как новых дополнительных технологических сооружений, так и модернизация существующих для обеспечения подготовки питьевой воды при отрицательной динамике ухудшения качества исходной.
Канализация является одним из важнейших элементов санитарного благополучия населенных мест. Устройство канализации является крайне важным фактором градостроительства, позволяющим по-новому решать вопросы планировки и застройки города. Для соблюдения установленных условий водопользования необходимо постоянное совершенствование существующей технологической схемы очистки сточных вод и контроля за процессом очистки на всех его стадиях.
С целью повышения качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, оперативности решения организационно-технических задач, повышения технической оснащенности принимаются текущие и перспективные планы технического перевооружения.
Целью планов технического перевооружения МУП г. Ижевска "Ижводоканал" является создание условий по обеспечению потребителей доброкачественной питьевой водой, как одного из факторов санитарно-эпидемиологического благополучия, предотвращение поступления во внешнюю среду недостаточно очищенных сточных вод, обеспечение охраны окружающей среды от загрязнений, повышение эффективности, надежности и качества работы систем коммунального водоснабжения и канализации г. Ижевска.
Энергосбережение в жилом фонде
Общая площадь многоквартирных домов города Ижевска на 01.01.2014 составляет 13246,3 тыс. кв. м. Количество многоквартирных домов на территории города Ижевска - 3386 ед.
Значительная часть населения города в настоящее время проживает в многоквартирных домах, построенных до 1990 года и не оборудованных приборами учета энергоресурсов.
Доля объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых в жилищном фонде на территории муниципального образования "Город Ижевск":
электрическая энергия - 98,32%;
тепловая энергия - 74,26%;
горячая вода - 66,72%;
холодная вода - 87,05%;
газ - 94,06%.
В целях реализации требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении" необходимо оснастить многоквартирные дома г. Ижевска коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов и индивидуальными (квартирными) приборами учета (счетчиками) воды, газа, электроэнергии, произвести замену светильников на энергоэкономичные, выполнить мероприятия по снижению потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции зданий.
2.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического
развития муниципального образования "Город Ижевск" в сфере
реализации подпрограммы
Цель настоящей подпрограммы - повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры города Ижевска.
Основными задачами настоящей подпрограммы являются:
обеспечение перехода жилищно-коммунального хозяйства на энергосберегающий путь развития;
повышение за счет роста энергоэффективности надежности энергообеспечения жилищно-коммунального комплекса и улучшения на этой основе социально-бытовых условий населения;
улучшение экологической ситуации;
привлечение частных инвестиций для внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;
снижение сверхнормативных и непроизводственных затрат при производстве и потреблении коммунальных услуг.
В каждой сфере определены конкретные задачи, на реализацию которых направлена настоящая подпрограмма.
Теплоснабжение:
- обеспечение надежности системы теплоснабжения города и повышение экономической эффективности;
- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;
- строительство сетей теплоснабжения с применением предизолированных в заводских условиях теплопроводов;
- модернизация существующих систем теплоснабжения;
- минимизация тарифов за счет применения энергоэффективных решений.
Водоснабжение и водоотведение:
- обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";
- обеспечение качества очищенных сточных вод в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
- улучшение качества питьевой воды за счет внедрения новых технологий на действующих сооружениях;
- улучшение качества очистки стоков на действующих городских очистных сооружениях канализации;
- снижение непроизводительных потерь воды.
Жилищный фонд:
- регулирование теплопотребления в жилом фонде;
- установка приборов учета энергоресурсов;
- снижение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции жилых домов.
2.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие
достижение поставленных целей и задач, обоснование
их состава и значений
Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) настоящей подпрограммы, характеризующих достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
2.4. Сроки реализации подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы осуществляется с 2014 по 2020 год.
2.5. Основные мероприятия, направленные на достижение
целей и задач в сфере реализации подпрограммы
Теплоснабжение
1) техническое перевооружение магистральных тепловых сетей:
применение предызолированных в заводских условиях трубопроводов с пенополимерминеральной тепловой изоляцией (ППМ). Наличие прочного внешнего слоя самой ППМ изоляции позволяет вести прокладку непосредственно в лотках непроходных каналов и засыпку грунта поверх труб, что очень удобно в условиях городской застройки.
Конструкция теплопровода в пенополимерминеральной (ППМ) теплоизоляции, обеспечивая стабильные теплофизические показатели и высокую теплостойкость, надежна при любых условиях эксплуатации независимо от типа грунтов и режима работы теплопровода. ППМ изоляция имеет термостойкость до 150 град. C и обеспечивает достаточную механическую прочность теплопроводов как при надземной, так и при бесканальной прокладке. Кроме того, ППМ изоляцию характеризует низкий уровень сорбционного увлажнения.
ППМ изоляцию характеризуют:
1. Высокая механическая прочность наружного коркового слоя изоляции, что придает необходимую долговечность и надежность в эксплуатации и не требует дополнительной защиты теплопровода от механических повреждений.
2. Сохраняются первоначальные свойства ППМ изоляции при длительной эксплуатации в различных гидрогеологических условиях. Независимо от грунтовых условий и режимов работы теплопроводов не происходит разрушения конструкции или образования трещин вследствие контакта с грунтом.
3. Внутренний корковый слой, обладая повышенными адгезионными свойствами, полностью герметизирует металл трубы. Не требуется нанесения антикоррозионной защиты на трубу.
4. За счет высокой плотности наружного коркового слоя не требуется дополнительного гидроизоляционного покрытия изоляции. Намеренное разрушение наружного коркового слоя ППМ изоляции не приводит к значительному росту увлажнения; не изменяется и паропроницаемость конструкции.
5. ППМ изоляция позволяет проводить ремонтные работы по восстановлению изоляционного слоя в месте повреждения без замены трубы. Причем возможно получение в полевых условиях сплошного изоляционного слоя в месте ремонта повреждения с качеством, аналогичным заводскому.
6. Имеющиеся данные об опыте эксплуатации труб с ППМ изоляцией показывают отсутствие повреждений от внешней коррозии на теплопроводах с ППМ изоляцией.
7. Отсутствует необходимость в системе ОДК для постоянного контроля за увлажнением ППМ изоляции, что существенно снижает затраты на эксплуатацию;
2) техническое перевооружение центральных тепловых пунктов (ЦТП):
техническое перевооружение центральных тепловых пунктов предусматривает замену физически изношенного и морально устаревшего оборудования существующих ЦТП, ИТП, БГВС. Автоматизация объектов позволит автоматически поддерживать заданную температуру теплоносителя и горячей воды (исключить перегрев и недогрев воды в осенне-весенний период работы), применение преобразователей частоты эл. двигателей насосов позволит регулировать давление в системе теплоснабжения путем изменения частоты вращения привода насосного агрегата, что обеспечит:
- плавный пуск и торможение двигателя, снижение пусковых токов и ударов;
- автоматическое регулирование технологических параметров;
- увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования;
- снижение энергопотребления.
Установка регуляторов температуры на БГВС г. Ижевска позволит стабилизировать характеристики ГВС согласно санитарным нормам и уменьшить расход теплоносителя на нагрев холодной воды для нужд ГВС;
3) актуализация схемы теплоснабжения МО "Город Ижевск".
(п. 3 введен постановлением Администрации г. Ижевска от 24.02.2015 № 144/1)
Организуют и координируют реализацию основных мероприятий настоящей подпрограммы Заместитель Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и Заместитель Главы Администрации города по градостроительству в соответствии с обязанностями и полномочиями, установленными распоряжением Администрации города Ижевска от 09.01.2014 № 1 "О распределении обязанностей и наделении полномочиями руководителей Администрации города".
(абзац введен постановлением Администрации г. Ижевска от 24.02.2015 № 144/1)
Водоснабжение и водоотведение
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска
от 24.02.2015 № 144/1)
В рамках настоящей подпрограммы планируется реализовать мероприятия по модернизации системы водоснабжения и водоотведения города"
Жилой фонд
Мероприятия по энергосбережению в жилых домах:
1. Обеспечение потребителей в многоквартирных домах коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления энергоресурсов.
2. Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях.
3. Утепление зданий, замена оконных блоков (чердаки, подвалы, подъезды, восстановление тепловой изоляции внутридомовых трубопроводов).
4. Замена светильников на энергоэкономичные.
5. Проведение энергетических обследований зданий (жилых домов).
Перечень основных мероприятий настоящей подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, срока выполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к муниципальной программе.
2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
осуществляемых в рамках подпрограммы
Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями в рамках настоящей подпрограммы не предусматривается.
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общая стоимость мероприятий настоящей подпрограммы ориентировочно составляет 1057475,92 тыс. рублей.
(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 24.02.2015 № 144/1, от 24.11.2015 № 493)
Финансовое обеспечение настоящей подпрограммы предусматривает привлечение средств бюджета Удмуртской Республики и средств из иных источников в соответствии с действующим законодательством: финансовые средства предприятий МУП "Ижводоканал", ОАО "ТГК-5", ООО "Удмуртские коммунальные системы", средства собственников помещений многоквартирных домов.
Размер предоставляемых субсидий из бюджета Удмуртской Республики определяется ежегодно согласно требованиям постановления Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2011 № 391 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Источники финансирования:
- мероприятия по теплоснабжению - прибыль в тарифе на тепловую энергию и плата за подключение;
- мероприятия по водоснабжению, водоотведению - прибыль в тарифе на холодную воду, водоотведение, очистку сточных вод и плата за подключение;
- мероприятия по жилому фонду - средства собственников МКД.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий подлежат корректировке с учетом: средств предприятий, выделяемых на реализацию мероприятий по тепло-, водоснабжению и водоотведению; решений собственников МКД о проведении мероприятий по жилому фонду.
Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" представлено в приложении 3 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации настоящей подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.
2.8. Анализ рисков и меры управления рисками
Возможно неисполнение отдельных мероприятий исполнителями в установленные сроки. В целях минимизации данного риска ежегодно формируется план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков их выполнения, ожидаемых результатов. Кроме того, персональная ответственность за достижение конечных и непосредственных результатов настоящей подпрограммы будет закрепляться за руководителями и специалистами Администрации г. Ижевска.
Коррупциогенные риски.
В рамках настоящей подпрограммы реализуются разрешительные полномочия, в связи с чем существуют коррупциогенные риски.
Правовые риски.
Существует риск изменения законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики, а также отсутствие необходимых подзаконных актов. Для минимизации правовых рисков будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.
2.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка
планируемой эффективности ее реализации
Конечными результатами реализации настоящей подпрограммы являются:
- сокращение потребления и экономия энергоресурсов;
- снижение непроизводительных потерь энергоресурсов;
- улучшение качества питьевой воды;
- 100-процентный учет потребляемых энергоресурсов.
От реализации настоящей подпрограммы планируется получить социальный, экономический и бюджетный эффекты.
Экономический эффект от установки одного коллективного узла учета тепловой энергии составляет 20 - 100 тыс. рублей в год, горячего водоснабжения - 5 - 40 тыс. рублей в год. Срок окупаемости составляет 1 - 1,5 года.
Экономический эффект от установки одного индивидуального узла учета энергоресурсов составляет 2 тыс. рублей в год. Срок окупаемости составляет 2 года.
Средства, полученные от проведения энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде, по решению собственников могут быть направлены на содержание (проведение ремонтных работ) многоквартирного жилого дома или может быть выполнен перерасчет жителям за оплаченные коммунальные услуги.
Эффективность реализации настоящей подпрограммы будет оцениваться в соответствии с порядком, установленным Администрацией города Ижевска.
3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Наименование подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель
Управление благоустройства и транспорта Администрации г. Ижевска
Соисполнители
МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска;
ОАО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта";
иные перевозчики, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством
Цели
Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Задачи
Совершенствование системы управления транспортным комплексом;
модернизация подвижного состава электротранспорта, в том числе замена реостатной системы управления электротранспорта на электронные системы;
модернизация парка транспортных средств при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы
Целевые показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Сроки реализации
2014 - 2020 годы
Объем средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" составит 11250,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 7000,00 тыс. рублей (субсидия из бюджета Удмуртской Республики);
2015 год - 4250,00 тыс. рублей (субсидия из бюджета Удмуртской Республики).
Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Удмуртской Республики, ориентировочно составит 100000 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 20000 тыс. рублей,
2017 год - 20000 тыс. рублей,
2018 год - 20000 тыс. рублей,
2019 год - 20000 тыс. рублей,
2020 год - 20000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников ориентировочно составит 226750,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска о бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.11.2015 № 493)
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации
Ожидаемые конечные результаты:
- сокращение потребления транспортными предприятиями электрической и тепловой энергии, топлива;
- обеспечение оптимальной стоимости проезда на городских маршрутах для жителей города Ижевска;
- пополнение парков современными троллейбусами и автобусами, модернизированными трамваями;
- улучшение качества перевозок;
- повышение комфортности предоставляемых транспортных услуг;
- снижение износа пассажирского транспорта общего пользования и повышение сроков его эксплуатации;
- улучшение безопасности перевозок.
Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:
экономический эффект - за счет снижения потребления энергоресурсов;
социальный эффект - за счет сохранения оптимальной стоимости проезда и маршрутной сети города.
Для количественной оценки результатов предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации подпрограммы
3.1. Характеристика состояния сферы деятельности,
в рамках которой реализуется подпрограмма,
в том числе основные проблемы в этой сфере
и прогноз ее развития
Настоящая подпрограмма охватывает предприятия городского пассажирского транспорта МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска, ОАО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта", а также других перевозчиков.
При общей тенденции стабилизации работы пассажирского транспорта по-прежнему остаются высокими расходы предприятий пассажирского транспорта на потребляемую электрическую энергию (для МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска), на тепловую энергию как на предприятии электротранспорта, так и в ОАО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта", а также топливо.
Это вызвано следующим:
1. Высоким физическим и моральным износом подвижного состава МУП "Ижевский городской электротранспорт" г. Ижевска по трамваю - 69,0%, по троллейбусу - 78,0%, ОАО "Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта" - 20,2%.
2. Высоким износом ремонтной базы.
3. Отсутствием датчиков контроля освещенности в цехах предприятий.
4. Отсутствием счетчиков тепловой энергии в котельной МУП "Ижевский городской электротранспорт" г. Ижевска, ТСП № 16 и др.
5. Износом системы отопления зданий мастерских Управления путевого хозяйства МУП "Ижевский городской электротранспорт" г. Ижевска.
6. Отсутствием автоматического регулирования теплопотребления, управлением работой наружного освещения.
7. Отсутствием энергосберегающих ламп на предприятиях.
Без проведения энергосберегающих мероприятий продолжится тенденция роста потребления транспортными предприятиями энергоресурсов, что вызовет увеличение эксплуатационных расходов.
Снижение текущих затрат предприятий пассажирского транспорта на потребленную электрическую, тепловую энергию и топливо позволит осуществлять оптимальное изменение тарифа и стоимости месячных проездных билетов.
В случае реализации мероприятий настоящей подпрограммы стоимость одной поездки в автобусе, троллейбусе и трамвае будет увеличиваться не более чем на 6 - 7%.
3.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического
развития муниципального образования "Город Ижевск"
в сфере реализации подпрограммы
Основная цель настоящей подпрограммы - повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Задачи настоящей подпрограммы:
- совершенствование системы управления транспортным комплексом;
- модернизация подвижного состава электротранспорта, в том числе замена реостатной системы управления электротранспорта на электронные системы;
- модернизация парка транспортных средств при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы.
3.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие
достижение поставленных целей и задач, обоснование
их состава и значений
Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) настоящей подпрограммы, характеризующих достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
3.4. Сроки реализации подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы осуществляется с 2014 по 2020 годы.
3.5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей
и задач в сфере реализации подпрограммы
Основным мероприятием настоящей подпрограммы является модернизация подвижного состава электротранспорта города Ижевска, что предусматривает внедрение электронных систем частотно-импульсного управления тяговым двигателем троллейбусов и трамваев. Основные цели внедрения данной технологии направлены на снижение потребления электрической энергии и повышение надежности электротранспорта.
Перечень основных мероприятий настоящей подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, срока выполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в приложении 2 к муниципальной программе.
Организует и координирует реализацию основных мероприятий настоящей подпрограммы начальник Управления благоустройства и транспорта Администрации города Ижевска.
(абзац введен постановлением Администрации г. Ижевска от 24.02.2015 № 144/1)
3.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
осуществляемых в рамках подпрограммы
Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями в рамках настоящей подпрограммы не предусматривается.
3.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками ресурсного обеспечения настоящей подпрограммы являются собственные средства транспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, за счет средств из бюджета Удмуртской Республики планируется финансирование проекта по модернизации электрооборудования городского электротранспорта МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска. Размер предоставляемых субсидий из бюджета Удмуртской Республики определяется ежегодно согласно требованиям постановления Правительства Удмуртской Республики от 24.10.2011 № 391 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Ресурсное обеспечение реализации настоящей подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Ижевск" представлено в приложении 3 к муниципальной программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации настоящей подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.
3.8. Анализ рисков и меры управления рисками
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации настоящей подпрограммы и нецелевым использованием бюджетных средств в ходе реализации мероприятий.
В этой связи ежегодно формируется план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков их выполнения, ожидаемых результатов.
Ответственный исполнитель настоящей подпрограммы:
- осуществляет координацию и контроль за реализацией подпрограммы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;
- обеспечивает контроль за целевым использованием средств бюджета;
- ежегодно уточняет с учетом выделяемых на подпрограмму финансовых средств целевые индикаторы и показатели эффективности и затраты по подпрограммным мероприятиям;
- осуществляет координацию действий соисполнителей подпрограммы.
3.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка
планируемой эффективности ее реализации
Ожидаемые конечные результаты реализации настоящей подпрограммы:
- снижение потребления топлива, тепловой энергии, электрической энергии на 3,0% ежегодно;
- увеличение коэффициента выпуска на линию троллейбусов, трамваев и автобусов за счет обновления подвижного состава и снижения количества ремонтов до 4%;
- снижение расходных материалов, запасных частей на проведение эксплуатационного ремонта троллейбусов, трамваев и автобусов до 5%;
- оптимизация стоимости услуг на пассажирские перевозки, что будет способствовать увеличению тарифа на проезд не более чем на 6 - 7% в год.
Ожидаемые эффекты от реализации настоящей подпрограммы:
экономический эффект - за счет снижения потребления энергоресурсов;
социальный эффект - за счет сохранения оптимальной стоимости проезда и маршрутной сети города;
бюджетный эффект - за счет оптимизации стоимости услуг на пассажирские перевозки и, как следствие, незначительного роста расходов городского бюджета на компенсацию перевозчикам выпадающих доходов льготной перевозки некоторых категорий граждан.
Эффективность реализации настоящей подпрограммы будет оцениваться в соответствии с порядком, установленным Администрацией города Ижевска.
Приложение 1
к муниципальной программе
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.11.2015 № 493)
Код аналитической программной классификации
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
МП
Пп
отчет
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
10
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
%
94,56
96,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
%
75,03
48,10
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
3
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
%
86,50
89,00
91,89
92,87
95,04
96,99
97,97
99,43
4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
%
67,12
67,39
67,40
67,40
67,40
67,40
67,40
67,40
5
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
%
94,06
96,37
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
%
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Удельный расход энергетических ресурсов в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования
кг у.т./м2
48,02
47,14
47,28
47,29
47,28
47,28
47,28
47,28
10
1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере
1
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/м2
32,37
31,45
31,62
31,62
31,62
31,62
31,62
31,62
2
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/м2
0,21
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
3
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
8,26
6,73
6,64
6,64
6,64
6,64
6,64
6,64
4
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
3,35
4,16
4,15
4,14
4,14
4,14
4,14
4,14
5
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
куб. м/чел.
426,48
313,39
314,18
314,18
314,18
314,18
314,18
314,18
6
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы
%
20,51
452,20
70,85
1348,64
2302,04
-
-
-
7
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
ед.
2
8
23
33
43
53
63
73
10
2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры
1
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м
0,0820
0,0804
0,0820
0,0836
0,0853
0,0870
0,0887
0,0888
2
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел.
52,49
49,51
48,77
48,01
47,56
47,56
47,56
47,56
3
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб. м/чел.
28,20
25,69
25,18
24,87
24,18
23,89
23,52
23,08
4
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/кв. м
37,18
36,20
36,82
37,45
37,83
38,00
38,80
39,50
5
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
тыс. куб. м/кв. м
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
6
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
тыс. куб. м/чел.
0,1416
0,1416
0,1416
0,1416
0,1416
0,1416
0,1416
0,1416
7
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
т у.т./кв. м
0,06
0,061
0,060
0,058
0,056
0,056
0,056
0,056
8
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях
т у.т./млн. Гкал
141310,00
145540,00
149910,00
152900,00
155950,00
159080,00
162250,00
162200,00
9
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
т у.т./Гкал
0,0314
0,0394
0,0394
0,0394
0,0394
0,0394
0,0394
0,0394
10
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
кВт.ч/куб. м
17,900
17,830
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
11
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
19,65
19,60
19,21
18,83
18,45
18,45
18,45
18,45
12
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
5,45
5,40
5,34
5,32
5,32
5,32
5,32
5,32
13
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
тыс. кВт.ч/тыс. куб. м
1,030
1,137
1,126
1,103
1,081
1,059
1,038
1,017
14
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
тыс. кВт.ч/куб. м
0,337
0,337
0,337
0,337
0,337
0,337
0,337
0,337
15
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
кВт.ч/кв. м
2,867
2,600
2,550
2,500
2,450
2,400
2,350
2,300
10
3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
1
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
ед.
29
47
70
100
130
130
130
130
6
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение 2
к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска от 24.02.2015 № 144/1,
от 24.11.2015 № 493)
Код аналитической программной классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок выполнения
Ожидаемый непосредственный результат
МП
Пп
ОМ
в натуральном выражении (Гкал, тыс. кВт.ч, м3, л)
в стоимостном выражении, тыс. руб.
10
1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере"
10
1
0001
Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях
Управление дошкольного образования и воспитания
2014 - 2020 гг.
-
-
Управление по делам молодежи
Управление по культуре и туризму
Управление по физической культуре и спорту
6152
Управление образования
10
1
0002
Установка (замена) приборов учета в муниципальных учреждениях
Управление дошкольного образования и воспитания
2014 - 2015 гг.
3691,92 Гкал
5068,30
18,29 м3
6,37
Управление по делам молодежи
Управление по культуре и туризму
Управление по физической культуре и спорту
Управление образования
10
1
0003
Модернизация системы освещения в муниципальных учреждениях
Управление дошкольного образования и воспитания
2014 - 2020 гг.
145,61 тыс. кВт.ч
629,53
Управление по культуре и туризму
Управление по делам молодежи
10
1
0004
Реконструкция и замена оконных и дверных блоков в муниципальных учреждениях
Управление дошкольного образования и воспитания
2014 - 2020 гг.
4782,13 Гкал
6782,36
Управление по культуре и туризму
Управление по делам молодежи
Управление по физической культуре и спорту
Управление образования
10
1
0005
Утепление и ремонт ограждающих конструкций зданий в муниципальных учреждениях
Управление по культуре и туризму
2014 - 2020 гг.
742,26 Гкал
935,54
Управление по делам молодежи
Управление по физической культуре и спорту
Управление образования
10
1
0006
Тепловая изоляция трубопроводов и разводящих трубопроводов системы отопления
Управление по культуре и туризму
2014 - 2020 гг.
525,89 Гкал
760,83
Управление по делам молодежи
Управление образования
10
1
0007
Автоматизация потребления тепловой энергии
Управление дошкольного образования и воспитания
2014 - 2020 гг.
23449,89 Гкал
33854,93
Управление по культуре и туризму
Управление образования
10
1
0008
Реализация дополнительных организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
Управление по культуре и туризму
2014 - 2020 гг.
831,68 м
2244,46
1,21 тыс. кВт.ч
Управление по делам молодежи
1561,81 Гкал
Управление по физической культуре и спорту
1123 л
Управление образования
10
1
0009
Реализация энергосервисных контрактов в дошкольных образовательных учреждениях
Управление дошкольного образования и воспитания
2015 - 2020 гг.
2567,4 Гкал
3651,60
10
2
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры"
10
2
0001
Техническое перевооружение магистральных тепловых сетей
Управление жилищно-коммунального хозяйства,
ООО "Удмуртские коммунальные системы"
2014 - 2020 гг.
Снижение потерь тепловой энергии через изоляцию на реконструируемых участках с 5700 Гкал до 2892 Гкал. Увеличение пропускной способности теплотрасс
10
2
0002
Техническое перевооружение центральных тепловых пунктов (ЦТП)
Управление жилищно-коммунального хозяйства,
ООО "Удмуртские коммунальные системы"
2014 - 2020 гг.
Экономия электрической энергии, соблюдение гидравлических и температурных режимов и параметров
10
2
0003
Реализация инвестиционного проекта "Модернизация насосной станции активного ила блока воздуходувно-насосной станции очистных сооружений канализации МУП г. Ижевска "Ижводоканал"
Управление имущественных отношений,
Управление жилищно-коммунального хозяйства,
МУП г. Ижевска "Ижводоканал"
2014 - 2020 гг.
Повышение надежности и качества водоснабжения. Экономия потребления электрической энергии, в том числе в 2015 году в натуральном выражении - 3039,25 тыс. кВт.ч, в стоимостном выражении - 9152,27 тыс. руб.
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.11.2015 № 493)
10
2
0004
Мероприятия по энергосбережению в жилых домах
Управление жилищно-коммунального хозяйства,
собственники МКД
2014 - 2020 гг.
Экономия энергоресурсов, снижение затрат на оплату коммунальных услуг
10
2
0005
Модернизация насосной станции "Подкачка" водозабора "Кама - Ижевск"
Управление жилищно-коммунального хозяйства
МУП г. Ижевска "Ижводоканал"
2016 - 2017 гг.
10800 тыс. кВт.ч
31157,00
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.11.2015 № 493)
10
2
0006
Разработка рабочей документации "Водоснабжение г. Ижевска (реконструкция, первоочередные мероприятия). Станция очистки воды "Кама - Ижевск". Усреднитель-отстойник промывных вод и осадка. Насосная станция возврата промывной воды. Станция перекачки осадка. Песковые площадки"
2016 г.
2708 тыс. кВт.ч
5687,00
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.11.2015 № 493)
10
2
0007
Модернизация системы аэрации очистных сооружений канализации
2016 - 2020 гг.
6341 тыс. кВт.ч
18579,00
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.11.2015 № 493)
10
2
0008
Строительство водогрейной производственно-отопительной котельной на очистных сооружениях канализации
2016 г.
609,60 тыс. кВт.ч
198 тыс. м3
7140,00
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.11.2015 № 493)
10
2
0009
Актуализация схемы теплоснабжения МО "Город Ижевск"
Главное управление архитектуры и градостроительства
2015 г.
-
-
10
3
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
10
3
0001
Реализация инвестиционного проекта "Модернизация электрооборудования городского электротранспорта МУП "ИжГорЭлектроТранс"
Управление благоустройства и транспорта
МУП "ИжГорЭлектроТранс" города Ижевска
2014 - 2020 гг.
Экономия потребления электроэнергии, в том числе в 2015 году в натуральном выражении - 1000 тыс. кВт.ч, в стоимостном выражении - 3200,00 тыс. руб.
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.11.2015 № 493)
Приложение 3
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ИЖЕВСК"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.11.2015 № 493)
Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск", тыс. рублей
МП
Пп
ОМ
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014 год <*>
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
10
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы"
Всего
52628,69
10258,00
162,00
162,00
0,00
0,00
0,00
Управление образования
906
9807,39
160,00
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам молодежи
858
0,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по культуре и туризму
909
1301,80
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
Управление дошкольного образования и воспитания
907
28269,50
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
Управление по физической культуре и спорту
859
250,00
1003,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление жилищно-коммунального хозяйства
843
0,00
4798,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление имущественных отношений
849
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление благоустройства и транспорта
861
7000,00
4250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере"
Всего
39628,69
1210,00
162,00
162,00
0,00
0,00
0,00
Управление образования
906
9807,39
160,00
160, 00
160,00
0,00
0,00
0,00
Управление по делам молодежи
858
0,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по культуре и туризму
909
1301,80
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
Управление дошкольного образования и воспитания
907
28269,50
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
Управление по физической культуре и спорту
859
250,00
1003,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6149
Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях
Управление образования
906
07
09
1706149
612
285,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6260
Управление по делам молодежи
858
07
07
1016260
610
0,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6260
Управление дошкольного образования и воспитания
907
07
09
1016260
244
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6149
Установка (замена) приборов учета
Управление образования
906
07
09
1706149
612
49,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6260
906
07
02
1016260
610
0,00
160,00
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6260
Управление дошкольного образования
907
07
09
1016260
612
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6149
Модернизация системы освещения
Управление образования
906
07
09
1706149
612
179,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6149
906
07
09
1706149
622
26,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6149
906
07
09
1706149
244
115,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6260
Управление дошкольного образования и воспитания
907
07
09
1016260
612
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6260
Управление по культуре и туризму
909
08
01
1016260
612
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6149
Реконструкция и замена оконных и дверных блоков
Управление образования
906
07
09
1706149
612
3806,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6149
906
07
09
1706149
622
1055,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6149
906
07
09
1706149
244
44,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6132
Управление по культуре и туризму
909
07
02
0426132
621
730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6161
909
08
01
0716161
612
473,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6260
Управление дошкольного образования и воспитания
907
07
09
1016260
612
16484,08
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6260
907
07
09
1016260
622
159,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6260
907
07
09
1016260
244
307,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6084
Управление по физической культуре и спорту
859
07
02
9906084
622
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6084
Управление по физической культуре и спорту
859
07
02
9906084
612
190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6260
Управление по физической культуре и спорту
859
07
02
1016260
610
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6149
Утепление и ремонт ограждающих конструкций зданий
Управление образования
906
07
09
1706149
612
3430,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6149
906
07
09
1706149
622
101,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6162
Управление по культуре и туризму
909
08
01
0726162
612
98,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6260
Управление дошкольного образования и воспитания
907
07
09
1016260
612
10811,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6260
907
07
09
1016260
622
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6260
907
07
09
1016260
244
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6260
Управление по физической культуре и спорту
859
07
02
1016260
610
0,00
273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6149
Реализация дополнительных организационных, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Управление образования
906
07
09
1706149
612
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6149
906
07
09
1706149
622
154,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
1
6260
Управление по физической культуре и спорту
859
07
02
1016260
610
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
2
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры"
Всего
6000,00
4798,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление жилищно-коммунального хозяйства
843
0,00
4798,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
2
Управление имущественных отношений
849
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
2
0577
Реализация инвестиционного проекта "Модернизация насосной станции активного ила блока воздуходувно-насосной станции очистных сооружений канализации МУП г. Ижевска "Ижводоканал"
Управление имущественных отношений, МУП г. Ижевска "Ижводоканал"
849
04
12
2010577
810
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5013
849
04
12
2015013
810
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0577
Управление жилищно-коммунального хозяйства, МУП г. Ижевска "Ижводоканал"
843
04
12
2010577
810
0,00
4598, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
2
6260
Мероприятия по энергосбережению в жилых домах
Управление жилищно-коммунального хозяйства
843
05
05
1026260
240
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
3
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
7000,00
4250,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление благоустройства и транспорта
861
7000,00
4250,0
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
10
3
0001
Реализация инвестиционного проекта "Модернизация электрооборудования электротранспорта города МУП "ИжГорЭлектроТранс"
Управление благоустройства и транспорта, МУП "ИжГорЭлектроТранс" города Ижевска
861
04
12
1030577
244
7000,00
4250,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--------------------------------
<*> Средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также средства, направляемые исполнителями в рамках текущего финансирования.
Приложение 4
к муниципальной программе
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 24.11.2015 № 493)
Код аналитической программной классификации
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
МП
Пп
Итого
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
10
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы"
Всего
1342948,49
254295,16
23629,33
210662,00
210162,00
209500,00
214700,00
220000,00
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"
63210,69
52628,69 <*>
10258,00
162,00
162,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
21848,00
13000,00
8848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
1073,90
1073,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
100000,00
0,00
0,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
иные источники
1179737,80
201666,47
13371,33 <**>
190500,00
190000, 00
189500,00
194700,00
200000,00
10
1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере"
Всего
58722,57
47158,57
1240,00
5162,00
5162,00
0,00
0,00
0,00
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"
41162,69
39628,69 <*>
1210,00
162,00
162,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
1073,90
1073,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
17559,88
7529,88
30,00 <**>
5000,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
10
2
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры"
Всего
1057475,92
180136,59
14139,33
166500,00
166500,00
171500,00
176700,00
182000,00
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"
10798,00
6000,00
4798,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
10598,00
6000,00
4598,00 <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные источники
1046677,92
174136,59
9341,33 <**>
166500,00
166500,00
171500,00
176700,00
182000,00
10
3
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
226750,00
27000,00
8250,00
39000,00
38500,00
38000,00
38000,00
38000,00
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"
11250,00
7000,00
4250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
11250,00
7000,00
4250,00 <**>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
100000,00
0,00
0,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
иные источники
115500,00
20000,00
4000,00 <**>
19000,00
18500,00
18000,00
18000,00
18000,00
--------------------------------
<*> Средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования "Город Ижевск" на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также средства, направляемые исполнителями в рамках текущего финансирования.
<**> В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы" № 16-01/1/26-15 от 03.07.2015.
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: